Întrebări Frecvente
TVA

Ce căutați?

Le puteți căuta după nume sau folosind filtrul de mai jos.


Articole: 22
Ne pare rău, nu au fost găsite rezultate. Vă rugăm să verificați dacă ați scris corect cuvintele introduse. Încercați să introduceți cuvinte mai generale sau sinonimele cuvintelor deja introduse.
Da, dacă vânzările dvs. depășesc pragul TVA în țara dvs. de reședință sau în țările în care se află clientela dvs., este esențial să vă înscrieți pentru TVA.
Cererile sunt depuse trimestrial (la fiecare trei luni) după sfârșitul fiecărui trimestru. Procesul de rambursare poate dura până la 4 luni pentru ca biroul fiscal să proceseze această solicitare. Unele țări UE procesează cererile mult mai rapid.
Da, suma minimă este de 50 EUR pe an din fiecare țară din UE. Puteți utiliza cererea trimestrială de rambursare a TVA dacă aveți dreptul la o rambursare în trimestrul respectiv în valoare de 400 EUR din fiecare țară din UE.
Cererile sunt depuse trimestrial (la fiecare trei luni) după sfârșitul fiecărui trimestru. Procesul de rambursare poate dura până la 4 luni pentru ca biroul fiscal să proceseze cererea dvs. Unele țări UE procesează cererile mult mai rapid. Cu toate acestea, puteți utiliza opțiunea de prefinanțare. Banii vi se vor returna imediat ce sunt prezentate facturile originale.
Toate entitățile UE care transportă mărfuri pot solicita rambursarea TVA-ului la combustibil și taxe de drum (taxe de autostradă). Subiectul trebuie să fie plătitor de TVA în țara de origine.
În timpul călătoriilor de afaceri, de ex. zboruri, cazare etc. puteți solicita TVA din călătoriile de afaceri. Nu puteți obține rambursarea TVA‑ului pentru călătoria dvs. de agrement.
Dacă doriți să obțineți o declarație de TVA, trebuie doar să completați un chestionar simplu. Unul dintre experții noștri fiscali vă va contacta și discuta cazul dvs. El vă va sugera cea mai bună soluție adaptată cazului dvs. și se va ocupa de restul pentru dvs.
Da, dar rambursarea depinde de țara în care vă aflați. Contactați‑ne pentru mai multe informații.
Comisionul depinde în mare măsură de valoarea TVA aplicată. Poate fi de până la 5 %.
Da, suma minimă este de 50 EUR pe an din fiecare țară din UE. Puteți utiliza cererea trimestrială de rambursare a TVA dacă aveți dreptul la o rambursare în trimestrul respectiv în valoare de 400 EUR din fiecare țară din UE.
În cele mai multe cazuri, TVA‑ul va fi rambursat integral. Cu toate acestea, există și excepții, vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații.
Autoritățile fiscale ale țării dumneavoastră sau autoritatea fiscală a țării în care trebuie să vă înregistrați vă pot ajuta să vă înregistrați pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). În timpul procesului, vi se va cere să depuneți o cerere și să furnizați informații relevante despre compania dvs. Vă putem ajuta cu asta.
Da, puteți solicita TVA doar pentru costurile legate de muncă.
Toate entitățile UE pot solicita rambursarea TVA‑ului. Subiectul trebuie să fie plătitor de TVA în țara de origine.
Cel mai mare beneficiu al externalizării serviciilor legate de TVA este eficiența costurilor - asigurarea faptului că afacerea dvs. respectă TVA‑ul va costa afacerea dvs. mai mulți bani și timp ca externalizarea unui expert fiscal cu experiență.
Trebuie să vă înregistrați pentru TVA în fiecare țară separat, cu excepția statelor membre UE. Din iulie 2021, întreprinderile care utilizează programul OSS trebuie să se înregistreze doar într‑un singur stat membru.
Externalizarea unui profesionist fiscal este cel mai simplu și mai rentabil mod de a vă asigura că afacerea dvs. rămâne conformă cu TVA.
Orientările țărilor individuale privind cine este și cine nu este obligat să se înregistreze pentru TVA sunt diferite. Dacă doriți să aflați dacă trebuie să vă înregistrați pentru TVA, completați formularul nostru de  contact și expertul nostru fiscal vă va contacta înscurt timp.
Nerespectarea poate duce la penalități, amenzi și chiar suspendarea contului dvs. de vânzător Amazon. Este esențial să înțelegeți și să respectați reglementările TVA în toate țările în care vindeți.
Frecvența depunerii declarațiilor de TVA variază în funcție de țară. Poate fi lunar, trimestrial sau anual, în funcție de reglementările locale în materie de TVA.
Chiar dacă Amazon oferă servicii pentru calcularea TVA‑ului, vânzătorul este responsabil în ultimă instanță pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu reglementările TVA. În plus, este esențial să rețineți că Amazon nu gestionează nicio corespondență cu autoritățile fiscale relevante; mai degrabă, este responsabilitatea vânzătorilor să gestioneze singuri acest element.

Ca alternativă, vom gestiona toată corespondența dumneavoastră cu autoritățile fiscale relevante, ca parte a serviciilor pe care le oferim.
Comisionul depinde în mare măsură de valoarea TVA aplicată. Poate fi de până la 5 %. Contactați-ne pentru mai multe informații.