Lista de prețuri

Verificați lista de prețuri. Aici sunt listate toate serviciile noastre

Basic

Declarație fiscală tip do-it-yourself

499CZK   / an fiscal

  • Completați cererea noastră simplă
  • Verificați lista de prețuri. Aici sunt listate toate serviciile noastre
  • Trimiteți declarația fiscală la biroul fiscal
  • Aflați mai multe despre declarațiile fiscale online
Consultanță

și sfătuire fiscală

începând de la25€  

  • Vă ajutăm să faceți față situației dumneavoastră specifice
  • Vom tarifa consultația în funcție de dificultatea acesteia
  • Vă ajutăm să faceți față situației dumneavoastră specifice
  • Aflați mai multe despre consultanță și sfătuire fiscală
VIP

Taxe cu un specialist

480€   / an fiscal

  • Răspundeți la câteva întrebări în aplicația noastră simplă
  • Procesăm declarația dvs. de impozit și vi‑l trimitem la biroul fiscal
  • Vă reprezentăm în fața biroului fiscal
  • Relații Clienți
  • Prelucrare prioritară de către echipa noastră
  • Specialist fiscal personal
  • Încercăm să obținem toate documentele necesare pentru dvs
  • Aflați mai multe despre declarația fiscală cu un specialist
Consultanță și sfătuire fiscală

începând de la25€  

  • Vă ajutăm să faceți față situației dumneavoastră specifice
  • Vom tarifa consultația în funcție de dificultatea acesteia
  • După încheierea consultării, vi se va furniza o evaluare scrisă la situația
  • Aflați mai multe despre consultanță și sfătuire fiscală
Înlocuirea documentelor lipsă

49€   / document

  • Vom încerca să obținem documente pentru dvs
  • Vă oferim asistență completă
  • Află mai multe despre Înlocuirea documentelor
Formulare asigurare socială

de la50€  / document

  • Vom încerca să obținem documente pentru dvs
  • Vă oferim asistență completă
  • Obținerea formularului S1: 50 EUR
  • Obținerea formularului U1: 60 EUR
  • Află mai multe despre Înlocuirea documentelor
PacheteBasicPremiumVIP
Aplicație simplă online
Depunerea declarației fiscale făcută de noi
Asistență de specialitate fiscală
Asistență clienți inclusă în preț
Reprezentarea în fața fiscului
Mai multe servicii fără taxă suplimentară
Prelucrare prioritară
Prețul dedus din rambursare

Adaptăm serviciile noastre pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră specifice

Asistență clienți

Asistență clienți

Contactați serviciul nostru pentru clienți sau folosiți chatbot‑ul nostru, care este disponibil non‑stop.

Depunerea fiscală online

Depunerea fiscală online

Aplicațiile noastre online ușoare vă ajută să depuneți declarația fiscală singur.

Specialisti fiscali

Specialisti fiscali

În cazul în care aveți nevoie de asistență, specialiștii noștri fiscali vă depun declarația fiscală.

Cont personal

Cont personal

Puteți vedea starea comenzii în contul personal.

Întrebări Frecvente

Consultați cele mai frecvente întrebări

Ne pare rău, nu au fost găsite rezultate. Vă rugăm să verificați dacă ați scris corect cuvintele introduse. Încercați să introduceți cuvinte mai generale sau sinonimele cuvintelor deja introduse.
Da, selectați doar țările din care veți primi dividendele pe formularul de aplicație. De asemenea, puteți încărca un extras, iar noi vom verifica dreptul dumneavoastră la rambursarea impozitului pe dividende.
Impozitul trebuie plătit cel târziu până la termenul limită de depunere a declarației fiscale, adică până la:

  • 1 aprilie 2025 - dacă declarația fiscală a fost depusă în format fizic,
  • 2 mai 2025 - dacă declarația fiscală a fost depusă electronic,
  • 1 iulie 2025 - dacă declarația fiscală a fost depusă de un consultant fiscal.
În Republica Cehă, declarațiile fiscale pot fi depuse retroactiv pe o perioadă de până la 3 ani. Perioada de 3 ani începe de la sfârșitul termenului de depunere a declarației fiscale pentru anul fiscal respectiv.

Ce înseamnă asta în practică?

În 2025 puteți solicita rambursarea impozitului pentru următorii ani:
  • Declarația fiscală pentru anul 2021 poate fi depusă cel târziu până la 1 aprilie 2025 (sau până la 1 iulie 2025, dacă termenul limită a fost prelungit).
  • Declarația fiscală pentru anul 2022 poate fi depusă cel târziu până la 1 aprilie 2026 (sau până la 1 iulie 2026, dacă termenul a fost prelungit).
  • Declarația fiscală pentru anul 2023 poate fi depusă cel târziu până la 1 aprilie 2027 (sau până la 1 iulie 2027, dacă termenul a fost prelungit).
Da, dacă nu depuneți declarația fiscală până la termenul legal, puteți suporta o penalizare pentru întârziere. Valoarea și aplicarea penalizării sunt reglementate de următoarele reguli:

  1. Perioadă de toleranță de 5 zile lucrătoare
    • Administrația Fiscală tolerează depunerea cu întârziere a declarației fiscale dacă o depuneți în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită.
    • Nu se aplică penalizări în acest interval.
  2. Penalizare pentru depunerea cu întârziere după 5 zile lucrătoare
    • Dacă depuneți declarația fiscală la mai mult de 5 zile lucrătoare după termenul limită, sunteți obligați să plătiți o penalizare.
    • Penalizarea este calculată astfel:
      • 0,05% din impozitul stabilit pentru fiecare zi de întârziere, până la un maximum de 5% din impozitul total.
      • 0,01% din pierderea raportată pentru fiecare zi de întârziere, până la un maximum de 5% din pierderea raportată.
  3. Penalizare maximă
    • Suma maximă a penalizării este de 300 000 CZK.
  4. Penalizarea nu se aplică dacă valoarea calculată a penalizării nu depășește 1 000 CZK (și nu ați fost obligat să depuneți o declarație din oficiu).
Termenul limită pentru depunerea declarației fiscale pentru anul 2024 este:

  • 1 aprilie 2025 - în format fizic,
  • 2 mai 2025 - în format electronic,
  • 1 iulie 2025 - cu ajutorul unui specialist fiscal.
În declarația fiscală din Republica Cehă puteți solicita deduceri fiscale (de exemplu, pentru contribuabil, soț / soție, dizabilitate, asigurare pentru dizabilitate, etc.), părți neimpozabile ale bazei de impozitare (de exemplu, dobânzi la ipotecă, donații, economii pentru pensie, produse de investiții pe termen lung, asigurare pentru îngrijire pe termen lung) și beneficii fiscale pentru copii, etc.
Declarația fiscală trebuie însoțită, de exemplu, de:

  • Un certificat de venit de la angajatorul dumneavoastră (de la fiecare angajator, dacă ați avut mai multe locuri de muncă).
  • Documente pentru beneficii fiscale pentru copii (certificat de naștere sau certificat de educație).
  • Confirmări de la instituțiile de pensii și companiile de asigurări (pensie sau asigurare de viață).
  • Confirmare de dobânzi plătite pentru ipotecă de la bancă.
  • Declarație pe propria răspundere a celuilalt soț (pentru deducerea per soț).
  • Confirmare pentru donații sau donații de sânge / plasmă.

Lista exactă a documentelor variază în funcție de deducerile și beneficiile solicitate.
Certificatul de Venituri Impozabile este emis de angajator unui angajat care nu a solicitat o declarație fiscală anuală. Acest document conține un rezumat al veniturilor anuale ale angajatului, impozitele plătite în avans și alte informații pentru anul calendaristic precedent. Acesta servește ca bază pentru depunerea declarației fiscale dacă angajatul trebuie sau dorește să o depună personal.

Ce spun clienților noștri despre noi

Customer image

Iulia Z.


Am folosit pentru prima dată servicul de depunere a declarației de impozit din străinătate cu ajutorul Neotax. Angajați de încredere, iar timpul scurt de așteptare pentru rambursare s‑a dovedit a fi o surpriză plăcută. Recomand!

Customer image

Cristina M.


Recomand cu încredere serviciile Neotax pentru recuperarea impozitului. Personal sunt foarte mulțumită de serviciile acestei companii. Totul s‑a desfășurat rapid și eficient. Sunt foarte mulțumită de rapiditatea și comunicarea profesională. Vă mulțumesc!

Customer image

Marius D.


Extrem de mulțumit. Un proces fără probleme și o comunicare foarte bună. Am fost foarte impresionat. Merită mai mult de 5*.

Doriți să luați legătura cu noi?

Sunați-ne la numărul afișat iar noi vă vom resuna cât mai curând posibil. De obicei, în 24 de ore.

Operatorii noștri vorbesc limba engleză, cehă și slovacă. Pentru asistență în alte limbi, contactați‑ne prin e‑mail la [email protected].

+40 312 294 558
Aveți nevoie de ajutor?
Aveți nevoie de ajutor?

Blogul nostru

12. Februarie 2025

Alocație pentru copii în Germania / Kindergeld

Lucrați în Germania și aveți copii? Ei bine, atunci puteți solicita alocația pentru copilul/copii dvs.


6. Ianuarie 2025

Care documente este obligat angajatorul să emită la încetarea relației de muncă în străinătate?

Ați încheiat relația de muncă în străinătate? Ce trebuie să rețineți și ce documente trebuie să vă emită angajatorul?


Vizitați blogul nostru.

Contactați-ne

Nu ați găsit ceea ce căutați? Lasați-ne un mesaj mai jos.


* Câmp obligatoriu